Batchnummers toewijzen aan artikelen bij verwerken van een ontvangen factuur (SAP Business One)

Beschikbaarheid

Dit artikel is van toepassing op de volgende koppeling(en):

SAP Business One
Deze functionaliteit is beschikbaar vanaf versie 1903.009Welke versie heb ik?

Batchnummers toewijzen

Wanneer je een ontvangen factuur verwerkt, waarin je artikelen boekt waarbij batchnummers vereist zijn, dan kun je deze per boekingsregel/artikel toekennen. Hiervoor open je de boekingsregel door erop te dubbelklikken.

Batchnummers_1.png

Druk op de knop Batchnummers.

Batchnummers_2.png

Vanuit dit scherm kun je eenvoudig de batchnummers toekennen of wijzigen. Druk op Toevoegen om een batchnummer toe te kennen.

Batchnummers_3.png

Voer hier de gegevens van de batch in, zoals je dit in SAP Business One doet. Druk vervolgens op Bewaren en verwerk de factuur. Hiermee worden de batchgegevens bijgewerkt in jouw administratie.

Gebruik van batchnummers in- of uitschakelen

De optie om batchnummers toe te kennen, kun je eenvoudig in- of uitschakelen. Ga via het menu naar Instellingen › Instellingen. Open het tabblad SAP Business One.

DS-Batchnummers-Optie.png

Via de optie, 'Batch verwerking' kun je de functionaliteit in- of uitschakelen.

Was dit artikel nuttig?

Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0
Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen

Opmerkingen (0 opmerkingen)

Artikel is gesloten voor opmerkingen.